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【组织环境】内部因素-企业战略及绩效目标管理-某公司的实战案例很棒!

发布时间: 2024-10-12 07:51:01 作者:开云app官网入口

  为实现“建设世界级宽厚板生产科研基地”的愿景, 建立了完善的战略管理机制,制定了合理的战略,通过积极有效的战略实施, 宽厚板长期以来领先于国内,驰名于国际,成为中国宽厚板在国际市场的形象和代表。舞钢战略管理过程见图1-0。

  XX制定了《战略管理办法》,对公司战略制定过程、职责、程序等做出了明确的规定。战略制定流程见图1-1。

  (1)舞钢成立战略管理委员会,由董事长担任主任,成员包含别的舞钢领导、主要职能部门领导和聘请的外部专家。

  (3)舞钢设立多个战略职能小组,包含财务、人力资源、原料采购、销售、生产等多个职能部门。

  (2)战略管理办公室负责组织拟定总体战略规划及中短期规划的制定;负责收集信息、战略管理日常工作;负责召集、组织各部门进行战略管理研究活动;负责拟定战略分析报告;

  (3)其它职能部门负责收集相关内外部环境信息;参与分析、研讨舞钢战略;拟定并实施职能战略规划。

  (1)战略管理委员会根据舞钢实际、行业和国民经济的发展的新趋势提出舞钢愿景、使命和长期目标

  (2)战略管理办公室负责对各职能部门上报的内、外部信息进行汇总分析,最重要的包含舞钢外部环境分析、内部环境分析和战略执行情况分析三部分,提交战略方案草案。

  (3)战略管理委员会组织召开战略研讨会,聘请外部专家共同对战略方案草案进行详细、全面的论证、反复的修改审定,提出审定意见。

  钢铁行业具有投资周期长、产品结构转型难的特点,与国民经济的发展周期紧密相关,受国家宏观政策影响大,因此舞钢战略制定周期与国民经济的“五年”规划同步,以5年为长期战略时间区间,1年为短期战略区间。

  舞钢战略制定从一个五年周期的末年年初开始酝酿下一个发展周期的战略,在年底前形成下一个五年发展规划。

  舞钢在制定战略过程中,充分收集和分析内外部相关信息,保证战略制定的全面、有效、适宜。

  1、每季度收集整理一次,每半年组织一次深入分析。未按时提交,考核责任单位负责人和单位。

  2、对收集的信息片面、明显敷衍、散乱、未作整理的部门,考核责任单位负责人和单位。

  战略管理办公室通过头脑风暴法,利用SWOT矩阵确定舞钢十一五战略方案选项(见图1-6)。

  3.国家对特殊钢种需求旺盛,大型工程如西气东输、奥运场馆建设等都需特种钢材

  4.基础设施建设(如桥梁、公路)规模提高,机械制造业、造船业发展迅速,大幅度提升了中厚板的需求

  5.中国人均GDP保持8%以上的增长,城镇化速度加快,消费结构升级,住房、汽车成为消费热点,带动上游相关行业的快速发展

  利用国民经济稳步增长,专用中厚板需求旺盛的机会,充分的发挥舞钢优势,进一步稳固中厚板领域的领先地位

  3、国家出台钢铁产业政策,对钢铁行业的集团化、降低污染提出了进一步的要求

  5、供应存在仓储、运输、价格、稳定性等一系列问题、原材料供应日趋紧张,价格大大上涨

  6、国民经济加快速度进行发展,基础设施建设相对滞后,煤、电、油、运全面紧张,运输瓶颈十分突出

  充分利用舞钢的技术产品的优点,以科学技术创新和管理创新为突破口,逐步降低能耗,减少污染

  经过SWOT矩阵分析,最大限度地考虑所面对的机遇和威胁、优势与劣势,确定了十一五“精品加规模”的战略,见图1-7。

  以市场为导向,发挥品种和技术优势,扬长避短,重点发展高技术上的含金量、高的附加价值的短缺产品,建设“品种独特、质量优良”的宽厚板生产科研基地;总体设计,分步实施,适度扩大产能,实现投入产出效益最大化;贯彻科学发展观,节能降耗,改善环境,实现可持续发展。

  实现年产钢400万吨、钢板320万吨,出售的收益200亿元;新产品产值率保持在33%,每年开发10个以上新品种,品种结构显著改善;节能降耗,改善环境,建设和谐舞钢。

  建设新的生产线,实施老线装备技术改造;加大科研投入;加大环保投入,加快节能减排项目建设。

  注:2008年6月,针对金融危机对全球经济的影响和对实体经济的冲击,将全年利润指标调整为8亿元;2008年底,对2009年的主要绩效指标作出如下调整:钢产量260万吨、钢板产量200万吨、营业收入110亿元、利润2亿元。

  舞钢在制定“十一五”规划时,最大限度地考虑了长短期的机会和挑战,制定了相应的措施如1-9、10。

  实施全面预算管理,加快原材料战略供应基地建设,积极采用新工艺技术节能降耗,全面降低成本

  国家鼓励钢铁行业的集团化和规模化,大型、特大型的钢铁集团占有技术和资金的双重优势,竞争更加激烈

  依托集团优势,降低原料成本,扩大市场占有率,加大科技投入,加强质量管理,适度的产能扩张

  加快技术创新和产品创新,充分的发挥宽厚板生产技术优势,实施“精品”生产,提高舞钢产品的知名度和美誉度,强化市场“要好钢、到舞钢”的观念

  随着装备制造业向中国转移和造船业的加快速度进行发展,专用钢板需求仍有较大的增长空间

  加快技术改造,扩大热处理产能,加大产品研制,进一步提升专用钢板的生产比例

  舞钢在制定战略目标时,充分均衡考虑所有利益相关方的需要,从股东、顾客、经销商、员工、社会等相关方考虑,制定相应的目标,见图1-11。

  战略管理办公室组织各职能部门定期收集战略执行情况信息,形成当年战略执行情况报告,提交战略管理委员会。战略管理委员会召集会议,于每年10月对舞钢现行总体战略和职能战略的实施效果做多元化的分析和评估,为下一年度综合计划的制定提供参考。

  短期调整:每年年末,由战略管理办公室组织各职能部门依据年度战略评估结果,对总体战略提出整改意见和方案,提交战略管理委员会通过后下发。

  紧急调整:当舞钢遇到重大的政治经济社会等变革时,战略管理办公室提出紧急调整建议,提交战略管理委员会,战略管理委员会就其必要性进行研讨,如需调整则由战略管理办公室组织各职能部门召开专题会议提出具体调整方案,经战略管理委员会审核后下发执行。

  如:2010年以来,国民经济持续快速地发展,对钢铁的需求急剧扩大。舞钢采取各种措施保障生产顺顺利利地进行。同时加快新线建设,进行老线的技术改造,扩大生产规模。到2008年下半年,公司获取了远超计划的利润。

  2008年,由于金融危机的影响,下半年国内钢铁价格一路下跌,钢铁行业出现普遍亏损,钢铁企业纷纷限产、停产。舞钢在危机之初,紧急召开战略研讨会,作出了积极应对危机的重大决策,见图1-12,通过一系列战略、战术调整,在2008年四季度钢铁行业普遍亏损的状况下,舞钢仍保持较好的盈利水平,2009年一季度实现盈利3960万元。

  一、根据国家钢铁、制造、造船、石化产业调整振兴规划,研究顾客行业技术发展与材料升级趋势,加快技术创新与产品创新;

  二、把“精品+规模”战略的重点放在精品生产上,对2009年主要绩效指标作出相应调整;

  四、推进1580立方米高炉炼铁系统项目立项、建设,从工艺、技术加大降本增效力度;

  五、积极探索与战略顾客新的合作模式,以资产为纽带,结成战略同盟,共同应对挑战。

  一、加强对市场和竞争对手的研究和分析,精准把握宽厚板市场走势,及时作出调整营销策略;

  1) 根据制定的战略,战略管理办公室运用全面预算工具,分析、确定各职能战略目标,经战略管理委员会审核后下发。各有关部门根据战略目标、战略发展方案和职能战略目标充分讨论,制定职能规划。战略管理办公室汇总各职能规划,形成舞钢五年发展规划,涵盖了采购、人力资源、科学技术研发、生产、营销、技术改造等关键子规划。舞钢战略管理委员会组织召开“五年期发展的策略规划研讨会”,进行充分研讨、评价和论证。战略管理办公室进行一定的修订,经战略管理委员会批准后下达正式的舞钢五年期发展规划。公司战略部署流程见图2-1。

  2) 总经理根据战略规划制定年度方针和计划,各职能部门制定专业年度计划,经规划发展部和劳动人事部汇总平衡形成年度业务计划,经总经理批准后下发执行。各业务计划见图2-2、3、4、5、6、7、8。

  3)各职能战略最大限度地考虑各个重要的条件的变化,扬长避短,确保公司战略有效执行。

  ◆重点加强调质工艺、大线能量用钢关键生产技术、低屈强比高强度钢板生产技术、耐火耐候钢生产技术、TMCP技术等研究

  u推进新的薪酬管理体系,协调各二级单位及机关的薪酬总额分配、各层级人员的薪酬分配。

  1、合同量120万吨,出口量10万吨,出售的收益70亿, 顾客满意度大于85%

  1、合同量170万吨, 出口量12万吨, 出售的收益100亿, 顾客满意度大于86%

  1、合同量250万吨, 出口量20万吨,出售的收益150亿 ,顾客满意度大于88%

  1、合同量280 万吨,出口量22万吨,出售的收益180亿 ,顾客满意度大于90%

  1、合同量320万吨, 出口量28万吨,出售的收益200亿,顾客满意度大于92%

  1、做好新100万吨生产线、合理规划厂区改造方案,整体布局建设花园式厂区

  3、实现舞钢网络系统与集成开发维护环境的完善,实现网络安全及网络智能管理

  舞钢通过职能规划年度业务计划和全面预算,统筹调度各项资源,实现战略目标与资源的科学配置。

  人力资源配置:通过人力资源的不断开发、整合、积累, 提升员工队伍整体素质、改善人才队伍结构、形成公司发展强大后劲。创新人力资源管理体制,建立科学合理的运行机制,实现人力资源的最优配置,创造人尽其才、才尽其用的良好环境,建成国内有一定影响和吸引力的人才基地。通过有计划、有明确的目的性的培训计划和人才引进计划,优化人才结构。

  财务资源配置:通过全面预算工具,合理调节资金分配;通过积极有效的融资计划,保证资金供给;通过风险控制,确保舞钢资金安全。

  实物资源配置:通过物资供应计划、基建技改计划和设备修理计划,合理的安排舞钢实物资源。十一五期间包含生产线建设、技术改造、基建改造等多个项目。合理均衡考虑各项工作,逐步推行。

  舞钢根据战略目标,提炼了影响舞钢生产经营的关键成功因素和反映关键成功因素的关键指标,层层分解到相关责任单位。见图表4.2.2-9。

  ① 如果关键战略绩效指标相对于年度综合计划出现10%以内的偏差,由战略管理办公室组织相关单位共同分析原因,提出纠正偏差的意见;如出现10%以上的偏差,则要报舞钢战略管理委员会组织研究解决方案。

  ② 根据出现偏差的指标,由相关职能部门组织制订偏差纠正的具体措施和解决方案,并报战略管理办公室。战略管理办公室对此偏差解决方案的实施进行跟踪,实施情况以不定期的《偏差纠正专项报告》形式报管理委员会。

  ③ 对于重大偏差以及造成的损失,由战略管理办公室组织进行调研,并向战略管理委员会专题报告并提出偏差解决方案,对责任单位和责任人做出考核。

  ④ 战略管理办公室应对舞钢关键成功因素信息和关键绩效指标进行系统分析,结合舞钢内外部环境变化和竞争对手的绩效数据,根据“协调一致”原则,提出调整舞钢关键绩效指标方案和调整舞钢战略规划、年度目标和长短期计划方案,提交战略管理委员会。

  舞钢致力于战略监测的流程化、科学化、有效性,每年召开监测系统评估会,根据监测效果和实际运营情况的变化对监测指标和指标值做调整,一直在改进战略监测方法与科学拟定监测目标,制定完善的战略监测流程,强化监测系统确保组织的协调一致性。

  按照所确定的关键绩效测量指标,采用多元线性回归模型、成长曲线模型、专家预测法,以及定量预测的因果分析法和延伸预测法等进行定期的绩效预测,并且与主要的行业竞争对手和标杆公司进行比较。预测结果见图2-11。

  注: 2009年的主要绩效指标作出如下调整:钢产量260万吨、钢板产量200万吨、营业收入110亿元、利润2亿元。

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